今年以來,磴口縣審計局在領導干部經(jīng)濟責任審計工作中,注重創(chuàng)新工作思路,優(yōu)化審計資源配置,著力實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計工作新突破,促進權力規(guī)范運行。
強化協(xié)同配合,打好規(guī)范權力運行“組合拳”。探索“巡審聯(lián)動”監(jiān)督方式,搭建經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會,健全完善審計與紀檢監(jiān)察、組織、巡察、財政等部門的協(xié)調(diào)配合機制,促進審計成果“一果多用”,實現(xiàn)審計監(jiān)督效能最大化。
統(tǒng)籌“1+N”模式,深化審計項目間協(xié)作配合。持續(xù)深化經(jīng)濟責任審計與預算執(zhí)行、專項資金審計、財政財務收支審計、政策落實跟蹤審計等項目的統(tǒng)籌協(xié)作和配合機制,實現(xiàn)一次進駐、統(tǒng)籌實施、互補互促,切實提高審計工作效率。
探索“大數(shù)據(jù)+”模式,協(xié)同延伸審計提效擴面。積極探索采用“數(shù)據(jù)主審+業(yè)務主審”的“雙主審”模式,充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)分析團隊作用,由業(yè)務主審提出數(shù)據(jù)分析的方向和疑點,由數(shù)據(jù)主審進行數(shù)據(jù)分析,分析出的疑點再交由項目組審計核實,推進審計項目加速實施。
加大整改跟蹤督促力度,做實審計監(jiān)督“后半篇文章”。采取審計項目主審“一對一、點對點”跟進整改督促的方式,持續(xù)開展審計整改情況“回頭看”,為被審計單位制定有效整改措施提供指導。同時,將以前年度審計整改情況納入以后年度審計項目內(nèi)容,重點核實整改結果的真實性和完整性,全面提升審計整改質效。