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      前旗審計局加強自行采購內控管理
      發(fā)布時間:2024-06-13 11:04:56 通訊員:劉燕 編輯:喬萍 來源:巴彥淖爾日報

        近日,為提高資金財政使用效益,烏拉特前旗審計局建議被審計單位加強自行采購內控管理。

        采購過程要“留痕”。內部管理制度中應明確采購業(yè)務流程所涉及的表單和票據,要求相關工作人員按照規(guī)定填制、審核、歸檔、保管單據并留存相應記錄。堅持勤儉辦事的原則,在保證采購質量的前提下節(jié)省開支;采購過程做到貨比三家、集體決策、公開透明。

        采購流程要明確。按照年度采購計劃和批復的年度采購預算安排采購項目,設置合理的審批額度權限,大額采購項目要經“三重一大”會議研究決定。采購實施過程中,采購限額標準、采購方式及程序,采購驗收組織及資金支付等環(huán)節(jié)要建章立制。

        強化內控制度有效實施。確定本單位自行采購業(yè)務風險點,努力提高采購人員專業(yè)化采購能力,嚴格審查供應商資質,明確工作要求及責任追究,規(guī)范采購行為,注重采購效益性,確保有效實施。


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